| Contrato | 990026/2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 26/2017 | 03/01/2017 | R$ 60.000,00 | R$ 17.467,60 | R$ 42.532,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.176,35 | |