Contrato122/2023
Número Original do Contrato
Credor28266797 JONAS DA SILVA COTRIM
CPF/CNPJ28266797000192
Tipo de ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
536/2023 17/08/2023 R$ 1.190,00 R$ 0,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 0,00