| Contrato | 1/2024 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 15/2024 | 11/01/2024 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 46.021,20 | R$ 46.021,20 | R$ 0,00 | |
| 844/2024 | 18/12/2024 | R$ 3.770,39 | R$ 0,00 | R$ 3.454,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.454,45 | |