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Empenho694/2017
Data Empenho13/09/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeEquipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Técnicos Profissionais de T.I.
SubelementoOutros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorSERASA SA
CPF/CNPJ62173620000180
Valor Total EmpenhadoR$ 13.478,00
Valor AnuladoR$ 12.749,70
Valor Empenhado LíquidoR$ 728,26
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 728,26
Contrato59/2017
Data da Publicação04/10/2017
Data da Assinatura14/09/2017
Data da Vigência14/09/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoKit certificação digital. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 15/09/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1623/16 e TID: 157150771444/2017 e TID: 17011608
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 40.580,50
Valor PagoR$ 15,773
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.772,50
Valor Total EmpenhadoR$ 96.411,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 598,32
Valor LiquidadoR$ 15.772,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 80.638,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00