Empenho105/2018
Data Empenho16/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Transporte
SubelementoAuxílio-Transporte
Item da despesaAuxílio-Transporte - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO
CPF/CNPJ00251250000000
Valor Total EmpenhadoR$ 4.000,00
Valor AnuladoR$ 805,07
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.194,93
Valor LiquidadoR$ 3.194,93
Valor Pago ExercícioR$ 3.194,93
Valor Pago RestosR$ 0,00