Empenho107/2018
Data Empenho16/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Transporte
SubelementoAuxílio-Transporte
Item da despesaAuxílio-Transporte - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO
CPF/CNPJ00251252000000
Valor Total EmpenhadoR$ 7.000,00
Valor AnuladoR$ 4.107,73
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.892,27
Valor LiquidadoR$ 2.892,27
Valor Pago ExercícioR$ 2.892,27
Valor Pago RestosR$ 0,00