Empenho108/2018
Data Empenho16/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil
SubelementoIndenizações e Restituições Trabalhistas
Item da despesaFérias Indenizadas - Pessoal Ativo - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorCMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT
CPF/CNPJ00250382000000
Valor Total EmpenhadoR$ 1.180.000,00
Valor AnuladoR$ 1.121.690,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 58.313,10
Valor LiquidadoR$ 58.313,10
Valor Pago ExercícioR$ 58.313,10
Valor Pago RestosR$ 0,00