Empenho153/2018
Data Empenho22/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAuxílio-Doença
SubelementoOutros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
Item da despesaAuxílio Enfermidade
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C.
CPF/CNPJ00251231000000
Valor Total EmpenhadoR$ 30.000,00
Valor AnuladoR$ 177,30
Valor Empenhado LíquidoR$ 29.822,70
Valor LiquidadoR$ 29.822,70
Valor Pago ExercícioR$ 29.822,70
Valor Pago RestosR$ 0,00