Empenho271/2018
Data Empenho19/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Transporte
SubelementoAuxílio-Transporte
Item da despesaAuxílio-Transporte - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO
CPF/CNPJ00251241000000
Valor Total EmpenhadoR$ 27.219,50
Valor AnuladoR$ 9.165,39
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.054,10
Valor LiquidadoR$ 18.054,10
Valor Pago ExercícioR$ 18.054,10
Valor Pago RestosR$ 0,00