Empenho317/2018
Data Empenho28/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil
SubelementoIndenizações e Restituições Trabalhistas
Item da despesaFérias Indenizadas - Pessoal Ativo - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C.
CPF/CNPJ00251231000000
Valor Total EmpenhadoR$ 1.517.230,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.517.230,00
Valor LiquidadoR$ 1.517.230,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.517.230,00
Valor Pago RestosR$ 0,00