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| Empenho | 34/2018 |
| Data Empenho | 14/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Bibliográfico Não Imobilizável |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Livros |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LIVRARIA GP EIRELI |
| CPF/CNPJ | 11093505000245 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.999,60 |
| Valor Anulado | R$ 2.857,48 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.142,12 |
| Valor Liquidado | R$ 6.237,09 |
| Valor Pago Exercício | R$ 6.237,09 |
| Valor Pago Restos | R$ 905,03 |
| Contrato | 8/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 16/12/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | EDITAL DE PREGÃO 46/2017, CUJO O OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 33.749,20 |
| Valor Pago | R$ 54,465 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 54.465,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 64.813,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 33.749,20 |
| Valor Liquidado | R$ 54.465,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 10.348,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |