Empenho638/2018
Data Empenho26/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil
SubelementoIndenizações e Restituições Trabalhistas
Item da despesaFérias Indenizadas - Pessoal Ativo - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO
CPF/CNPJ00251241000000
Valor Total EmpenhadoR$ 500.000,00
Valor AnuladoR$ 243.459,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 256.541,00
Valor LiquidadoR$ 256.541,00
Valor Pago ExercícioR$ 256.541,00
Valor Pago RestosR$ 0,00