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| Empenho | 81/2018 |
| Data Empenho | 15/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Passagens para o País |
| Subelemento | Passagens e Despesas com Locomoção |
| Item da despesa | Passagens Aéreas |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FACTO TURISMO - EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ | 14807420000199 |
| Valor Total Empenhado | R$ 159.576,00 |
| Valor Anulado | R$ 152.494,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.081,72 |
| Valor Liquidado | R$ 7.081,72 |
| Valor Pago Exercício | R$ 7.081,72 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 53/2017 |
| Data da Publicação | 03/08/2017 |
| Data da Assinatura | 03/08/2017 |
| Data da Vigência | 13/08/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais { TC PA CONTR 152/16 TID PA CONTR 14702558 PA PAGTO 1316/17 TID PA PAGTO 16863912 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 250.000,00 |
| Valor Pago | R$ 12,813 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 12.812,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 234.576,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.812,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 221.763,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |