Empenho221/2019
Data Empenho10/02/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Proteção e Segurança
Fonte de Recursos0
CredorADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ07018110000120
Valor Total EmpenhadoR$ 20.948,90
Valor AnuladoR$ 13.458,90
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.490,00
Valor LiquidadoR$ 7.490,00
Valor Pago ExercícioR$ 7.490,00
Valor Pago RestosR$ 0,00