Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121
Warning: Attempt to read property "codContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121
Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122
Warning: Attempt to read property "anoContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122
| Empenho | 359/2019 |
| Data Empenho | 29/05/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Elevadores |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | UP4 ELEVADORES LTDA ME |
| CPF/CNPJ | 18984952000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 122.313,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 122.313,00 |
| Valor Liquidado | R$ 101.813,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 101.813,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 20.499,30 |
| Contrato | 195/2018 |
| Data da Publicação | 02/07/2018 |
| Data da Assinatura | 01/07/2018 |
| Data da Vigência | 30/06/2023 |
| Número Original Contrato | 64/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Termo de Contrato nº 64/2018 para manutenção preventiva e corretiva em 10 elevadores da marca Atlas Schindler, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e peças novas e originais de fábrica compatíveis com os respectivos comandos. Processo nº 1843/2016 TID 15877445. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 259.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1,204,430 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.204.430,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.318.790,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 946.871,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.204.430,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 114.354,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |