Empenho420/2019
Data Empenho15/07/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Refeição
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaVale-Alimentação - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Valor Total EmpenhadoR$ 178.470,00
Valor AnuladoR$ 31.748,90
Valor Empenhado LíquidoR$ 146.721,00
Valor LiquidadoR$ 146.721,00
Valor Pago ExercícioR$ 146.721,00
Valor Pago RestosR$ 0,00