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| Empenho | 54/2019 |
| Data Empenho | 07/08/2019 |
| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Hardware |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI |
| CPF/CNPJ | 21435693000115 |
| Valor Total Empenhado | R$ 722,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 722,70 |
| Valor Liquidado | R$ 722,70 |
| Valor Pago Exercício | R$ 722,70 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 51/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/05/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Disco Rígido, padrão. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 722,70 |
| Valor Pago | R$ 723 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 722,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 722,70 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 722,70 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |