Empenho582/2019
Data Empenho29/10/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorMOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI
CPF/CNPJ03967763000102
Valor Total EmpenhadoR$ 8.190,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.190,00
Valor LiquidadoR$ 8.190,00
Valor Pago ExercícioR$ 8.190,00
Valor Pago RestosR$ 0,00