Empenho237/2020
Data Empenho20/02/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Em Pecúnia
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaVale-Refeição - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Valor Total EmpenhadoR$ 2.861.680,00
Valor AnuladoR$ 1.345.230,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.516.450,00
Valor LiquidadoR$ 1.516.450,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.516.450,00
Valor Pago RestosR$ 0,00