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| Empenho | 361/2020 |
| Data Empenho | 08/07/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Comunicação de Dados |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Comunicação de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.915,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.915,70 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 15.915,70 |
| Contrato | 62/2019 |
| Data da Publicação | 06/06/2019 |
| Data da Assinatura | 08/05/2019 |
| Data da Vigência | 07/05/2024 |
| Número Original Contrato | 21/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de acesso à internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 33.312,00 |
| Valor Pago | R$ 92,834 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 117.374,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 125.820,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 97.633,90 |
| Valor Liquidado | R$ 92.834,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 8.446,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |