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| Empenho | 474/2020 |
| Data Empenho | 05/10/2020 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA |
| CPF/CNPJ | 04958321000235 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.250,00 |
| Valor Anulado | R$ 800,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.450,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.950,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.950,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 1.500,00 |
| Contrato | 94/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 05/10/2020 |
| Data da Vigência | 06/10/2024 |
| Número Original Contrato | 21/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | contratação por 12 meses a partir da assinatura |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 18.000,00 |
| Valor Pago | R$ 58,399 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 64.062,40 |
| Valor Total Empenhado | R$ 96.711,90 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 64.219,70 |
| Valor Liquidado | R$ 60.278,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 32.649,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |