Empenho489/2020
Data Empenho12/10/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Em Pecúnia
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaVale-Refeição - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Valor Total EmpenhadoR$ 1.989.570,00
Valor AnuladoR$ 634.387,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.355.190,00
Valor LiquidadoR$ 1.355.190,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.355.190,00
Valor Pago RestosR$ 0,00