Empenho88/2020
Data Empenho13/01/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Em Pecúnia
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaAuxílio-Refeição - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Valor Total EmpenhadoR$ 4.642.340,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.642.340,00
Valor LiquidadoR$ 4.642.340,00
Valor Pago ExercícioR$ 4.642.340,00
Valor Pago RestosR$ 0,00