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| Empenho | 329/2021 |
| Data Empenho | 02/06/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Gêneros de Alimentação |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Gêneros Alimentícios |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 03649725000101 |
| Valor Total Empenhado | R$ 483,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 483,00 |
| Valor Liquidado | R$ 483,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 483,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 209/2019 |
| Data da Publicação | 05/12/2019 |
| Data da Assinatura | 01/12/2019 |
| Data da Vigência | 30/11/2021 |
| Número Original Contrato | 28/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | ARP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA E LIMPEZA. LOTE 9 DO PREGÃO 43/2019 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 1.928,00 |
| Valor Pago | R$ 483 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 483,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 483,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 1.288,00 |
| Valor Liquidado | R$ 483,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |