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| Empenho | 405/2021 |
| Data Empenho | 01/09/2021 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Comunicação de Dados |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Produção, Geração e Veiculação de Conteúdo - CMSP |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO |
| CPF/CNPJ | 43076702000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 108.888,00 |
| Valor Anulado | R$ 55.307,70 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 53.580,50 |
| Valor Liquidado | R$ 37.775,30 |
| Valor Pago Exercício | R$ 22.586,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 30.994,10 |
| Contrato | 78/2020 |
| Data da Publicação | 25/09/2020 |
| Data da Assinatura | 02/09/2020 |
| Data da Vigência | 02/12/2022 |
| Número Original Contrato | 15/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 302.544,00 |
| Valor Pago | R$ 431,916 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 431.916,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 818.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 424.191,00 |
| Valor Liquidado | R$ 431.916,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 386.084,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |