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| Empenho | 532/2021 |
| Data Empenho | 28/11/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 41297212000160 |
| Valor Total Empenhado | R$ 14.679,20 |
| Valor Anulado | R$ 14.679,20 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 97/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 15/09/2021 |
| Data da Vigência | 15/09/2022 |
| Número Original Contrato | 14/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | fornecimento de ventiladores |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 29.358,50 |
| Valor Pago | R$ 14,679 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 14.679,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 29.358,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.679,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 14.679,20 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |