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| Empenho | 543/2021 |
| Data Empenho | 08/12/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Aquisição de Softwares Prontos |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Aquisição de Softwares Prontos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | NETSAFE CORP LTDA |
| CPF/CNPJ | 03476184000159 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.840,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.840,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 39.840,00 |
| Contrato | 189/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 10/11/2019 |
| Data da Vigência | 08/12/2022 |
| Número Original Contrato | 100/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Renovação do McAfee Endpoint Suite para 12 meses |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 40.280,00 |
| Valor Pago | R$ 119,960 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 119.960,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 119.960,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 79.680,00 |
| Valor Liquidado | R$ 119.960,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |