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| Empenho | 395/2022 |
| Data Empenho | 08/05/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Lâmpadas - Imóveis Administrativos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MICHEL BRAND SILVEIRA |
| CPF/CNPJ | 06032992000115 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.536,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.536,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.536,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 10.536,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 71/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Pregão n° 14/2022- cujo o objeto é a Aquisição de Lâmpadas de LED. Gestor: SGA 33 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 10.536,00 |
| Valor Pago | R$ 10,536 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.536,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.536,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.536,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |