Empenho419/2022
Data Empenho17/05/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoFérias - Abono Pecuniário
SubelementoVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Item da despesaFérias - Abono Pecuniário - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - CMSP
CPF/CNPJ00259294000000
Valor Total EmpenhadoR$ 560.000,00
Valor AnuladoR$ 193.514,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 366.486,00
Valor LiquidadoR$ 366.486,00
Valor Pago ExercícioR$ 366.486,00
Valor Pago RestosR$ 0,00