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| Empenho | 387/2023 |
| Data Empenho | 22/05/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 15786607000116 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.405,90 |
| Valor Anulado | R$ 15.405,90 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 66/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 12/06/2023 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 1º TA à Ata de RP 07/2021- objeto aquisição de materiais de vidraçaria - Gestor SGA 33 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 15.405,90 |
| Valor Pago | R$ 15,406 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.405,90 |
| Valor Total Empenhado | R$ 30.811,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.405,90 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 15.405,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |