Empenho513/2023
Data Empenho07/08/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoFérias - Abono Pecuniário
SubelementoVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Item da despesaFérias - Abono Pecuniário - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - CMSP
CPF/CNPJ00259294000000
Valor Total EmpenhadoR$ 30.415,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.415,40
Valor LiquidadoR$ 30.415,40
Valor Pago ExercícioR$ 30.415,40
Valor Pago RestosR$ 0,00