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Empenho | 19/2024 |
Data Empenho | 17/04/2024 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Mobiliário em Geral |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
CPF/CNPJ | 51831556000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 186.294,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 186.294,00 |
Valor Liquidado | R$ 186.294,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 186.294,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 11/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 18/04/2025 |
Número Original Contrato | 08/2024 |
Objeto Contrato Contrato | aquisição de cadeiras giratórias estofadas com
braços reguláveis e espaldar médio, conforme descrições, condições e quantidades
constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do
edita |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 186.294,00 |
Valor Pago | R$ 186,294 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 186.294,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 186.294,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 186.294,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |