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Empenho769/2024
Data Empenho04/12/2024
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorHR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ29106687000126
Valor Total EmpenhadoR$ 2.520,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.520,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato182/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura21/11/2024
Data da Vigência21/11/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoRegistro de preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.640,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00