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Empenho824/2024
Data Empenho17/12/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorDF COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ45644476000101
Valor Total EmpenhadoR$ 12.282,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.282,20
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato193/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/12/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de insumos de enfermagem, conforme especificações constantes do Item 4.1.1 do Termo de Referência - Especificações Técnicas do Edital de Dispensa de Licitação N° 22/2024 (CMSP-INC-2024/11085-A)
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.282,20
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.282,20
Valor Total EmpenhadoR$ 12.282,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00