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| Empenho | 25/2025 |
| Data Empenho | 13/01/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 06344497000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 16.584.700,00 |
| Valor Anulado | R$ 16.584.700,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 174/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 11/12/2023 |
| Data da Vigência | 11/12/2024 |
| Número Original Contrato | 36/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 42.974.100,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |