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Empenho286/2025
Data Empenho28/02/2025
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorEMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO
CPF/CNPJ43076702000161
Valor Total EmpenhadoR$ 302.379,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 302.379,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato41/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura27/02/2025
Data da Vigência
Número Original Contrato06/2025
Objeto Contrato ContratoPrestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, de Sustentação de TIC
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 362.855,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 302.379,00
Valor Total EmpenhadoR$ 302.379,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00