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Empenho365/2025
Data Empenho02/04/2025
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorFORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ55261686000166
Valor Total EmpenhadoR$ 9.657,14
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.657,14
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato70/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência23/03/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEdital de Dispensa de Licitação nº 90034/2025 , cujo o objeto é a Aquisição de materiais e equipamentos para a equipe de suporte a multimídia– Gestor: CCI-2
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 9.657,14
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.657,14
Valor Total EmpenhadoR$ 9.657,14
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00